【課程宗旨】
針對(duì)企業(yè)納稅籌劃的薄弱環(huán)節(jié),以強(qiáng)化企業(yè)納稅管理、合法節(jié)稅、防范法律風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),重點(diǎn)培訓(xùn):我國(guó)稅改動(dòng)態(tài)、會(huì)計(jì)與稅法差異處理方法、納稅籌劃策略和方法、稅收征管法的實(shí)施以及法律風(fēng)險(xiǎn)防范等內(nèi)容。在培訓(xùn)中注重現(xiàn)行稅法與未來(lái)稅改、會(huì)計(jì)制度與稅法規(guī)定、納稅管理策略與操作方法、納稅籌劃規(guī)律與技巧、法律責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)防范相結(jié)合,并通過(guò)案例分析,使學(xué)員理解企業(yè)納稅管理重點(diǎn)、難點(diǎn)、法規(guī)要求和操作技巧。
【參加對(duì)象】企業(yè)老板 、財(cái)務(wù)總監(jiān)、銷(xiāo)售總監(jiān)、經(jīng)理、財(cái)稅人員
【培訓(xùn)方式】
講授、案例研討、分組角色扮演、實(shí)操練習(xí)、多媒體教學(xué)、模擬實(shí)戰(zhàn)演練、對(duì)話答疑
【培訓(xùn)時(shí)間】 1-2天
【課程內(nèi)容】
一、稅務(wù)籌劃的技術(shù)準(zhǔn)備
1、稅務(wù)籌劃的3個(gè)工具
2、稅務(wù)籌劃的4個(gè)步驟
3、稅務(wù)籌劃的7個(gè)要素
4、稅務(wù)籌劃的8大規(guī)律
5、稅務(wù)籌劃的9項(xiàng)技術(shù)
二、增值稅稅務(wù)籌劃與納稅技巧
(一)增值稅納稅處理和注意事項(xiàng)
1、收入確認(rèn)與增值稅納稅時(shí)間的處理技巧
2、開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的最新規(guī)定
3、增值稅納稅期限的最新政策
4、進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣范圍及其注意事項(xiàng)
(二)增值稅籌劃與納稅技巧案例
1、增值稅納稅人身份的策略案例
2、購(gòu)進(jìn)的籌劃與納稅技巧案例
3、銷(xiāo)售的籌劃與納稅技巧案例
4、混合銷(xiāo)售稅務(wù)的籌劃與納稅技巧案例
5、委托代銷(xiāo)模式的籌劃與納稅技巧案例
三、企業(yè)所得稅籌劃與納稅技巧
(一)所得稅納稅處理和注意事項(xiàng)
1、如何把握居民和非居民?
2、稅率、應(yīng)納稅所得額
3、新的稅收優(yōu)惠
4、所得稅匯算清繳的處理
(二)所得稅籌劃與納稅技巧案例
1、稅收籌劃雙刃劍
2、如何進(jìn)行所得稅籌劃
3、所得稅籌劃的常用方法
4、所得稅籌劃與納稅技巧案例
四、個(gè)人所得稅籌劃與納稅技巧
1、工資薪金所得法規(guī)解讀及實(shí)務(wù)操作
2、勞務(wù)報(bào)酬所得法規(guī)解讀及實(shí)務(wù)操作
3、股息、利息、紅利所得法規(guī)解讀及實(shí)務(wù)操作
4、個(gè)人所得稅納稅籌劃技巧和操作案例
五、稅務(wù)稽查與涉稅法律風(fēng)險(xiǎn)
1、稅務(wù)稽查程序
2、稅務(wù)稽查對(duì)象選案方式
3、稅務(wù)機(jī)關(guān)征管稽查流程
4、稅務(wù)稽查確定違法事實(shí)的依據(jù)的取證方法
5、稅務(wù)稽查與企業(yè)納稅信用等級(jí)
6、企業(yè)應(yīng)如何為稽查人員提供資料無(wú)后患
7、如何處理“稅企”有爭(zhēng)議的問(wèn)題
8、企業(yè)如何應(yīng)對(duì)涉稅法律風(fēng)險(xiǎn)
講師課酬: 面議
常駐城市:北京市
學(xué)員評(píng)價(jià):
講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):
講師課酬: 面議
常駐城市:上海市
學(xué)員評(píng)價(jià):
講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):
講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):